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「浙江財稅網」如何申報稅控系統設備款和技術服務費全額抵減稅額
2021-04-12 17:34:56

第一,零星納稅人

應該填寫”

增值稅

納稅申報表(適用于零星納稅人)和

增值稅<浙江財稅網/p >減免稅審批清單。

1.《增值稅納稅申報表(適用于零星納稅人)》:需填寫第16行“本期應納稅額核減”;

2.增值稅減免稅審批明細表:“減免稅的物理性質和命名”一欄選擇“01129914購買增值稅稅控系統專用設備抵扣增值稅”;在第2欄“本期發生額”中填寫本期發生額,在第4欄“本期具體抵稅”中填寫本期需要抵稅的部分。

第二,一般納稅人

應填寫附件信息表(四)(扣稅表)、增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)、浙江省財稅網免稅審批清單。

1.附資料(四)(扣稅表):需要在“增值稅稅控系統專用設備費和新技術維護費”第二欄“本期發生額”中填寫本期發生額,在第四欄“本期具體扣稅”中填寫本期扣稅發生額。本期如有未使用部分,應在第五欄“期末余額”反映

2.《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》:需在第23欄“應納稅所得額減少”中填寫本期需要抵扣的稅額;

注:本期使用的抵稅額(即增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)第23欄和附件(四)(扣稅表)示例4)應小于或等于增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)第19欄“應納稅額”和第21欄“簡單征收計算的應納稅額”之和

3.增值稅減免稅審批明細表:“減免稅的物理性質和命名”一欄選擇“01129914購買增值稅稅控系統專用設備抵扣增值稅”;在第2欄“本期發生額”中填寫本期發生額,在第4欄“本期具體抵稅”中填寫本期需要抵稅的部分。

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